妇联是在党领导下的社会群众团体,是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带。妇联组织的基本职能是:代表和维护妇女利益,促进男女平等。具体职能,即主要任务是:
1.贯彻落实党和国家有关妇女工作的路线、方针和政策,促进男女平等。根据县委的中心任务,研究确定妇女工作的重点,指导全县各级妇联根据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议,履行机关职责,开展妇女儿童工作,联系团体会员,并对其妇女工作进行指导。
2.调查研究全县妇女、儿童情况和问题,及时向县委和县政府报告并提出建议。
3.指导和推动全县农村妇女的“双学双比”活动及城镇妇女的“巾帼建功”活动。组织、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设。
4.指导全县各级妇联的宣传舆论工作。教育、引导广大妇女树立自尊、自信、自立、自强的精神,表彰各行各业先进妇女,开展妇女职业技术培训和多层次的妇女干部培训,全面提高素质,促进妇女人才成长。
5.代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督,促进妇女参政,维护妇女儿童的合法权益。
6.加强与社会各界的联系,协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事,为妇女儿童服务。
武定县妇女联合会2024年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。分别是:
纳入武定县妇女联合会2024年部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
武定县妇女联合会2024年末编制内实有人员5人。包括财政拨款开支经费的:公务员5人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员0人,机关和事业工人0人;经费自理人员0人。
我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人;经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人(离休0人,退休5人)。年末遗属1人。
2.深入基层,统筹兼顾开展好“转作风、大调研、大走访、察妇情、办实事”活动。一是坚持标准压实责任,充分调动各乡镇妇联和机关妇委会积极参与“转作风、大调研、大走访、察妇情、办实事”活动。全年县乡村妇联计划组织走访49869个家庭户,151763个居民,计划统计记录与妇女儿童有关的21项指标内容,为分析调研当前全乡妇女儿童的生活状况提供了数据支撑。计划走访企业、个体工商户、社会组织39家,现场宣传创业贷款、贷免扶补等相关政策,记录统计他们的所想所盼,鼓励他们增强信心多途径发展活跃市场经济。
3.抓实项目,促进妇女积极投身到经济建设和社会建设中来。一是抓项目、办培训、促发展。在全县11个乡镇开展“不离岗,不离乡”刺绣培训11场次;在红土田刺绣扶贫工厂举办刺绣技能提升班一期;委托彝绣风情手工艺发展有限公司举办了一期“招行艺术盲袋刺绣技能培训”,共780多个妇女受训。二是提供资金来源,鼓励妇女创业就业。全年共发放贷免扶补15户,278万元;创业担保贷款30户,210万元。三是积极动员妇女全力抗击新冠肺炎疫情,筑牢群防群控防线和家庭防线。抓牢抓实包保小区“老计生小区”的新冠肺炎防控工作,县妇联干部职工全年共参与“木果甸”疫情防控执勤88人次,慰问援沪义务工作人员4人,组织全县妇联干部捐款4万元,助力打赢新冠肺炎防控攻坚战。
武定县妇女联合会没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
武定县妇女联合会没有国有资本经营收入,也没有使用国有资本经营安排的支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
武定县妇女联合会2024年度收入合计1,845,862.30元。其中:财政拨款收入1,217,622.25元,占总收入的65.96%;上级补助收入0.00元,无上级补助收入;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),无事业收入;经营收入0.00元,无经营收入;附属单位上缴收入0.00元,无附属单位上缴收入;其他收入628,240.05元,占总收入的34.04%。
与上年相比,收入合计减少455,816.93元,下降19.80%。其中:财政拨款收入减少52,733.00元,下降4.15%;上级补助收入减少0.00元,无上级补助收入;事业收入减少0.00元,无事业收入;经营收入减少0.00元,无经营收入;附属单位上缴收入减少0.00元,无附属单位上缴收入;其他收入减少403,083.93元,下降39.08%。主要原因一是我单位2024年在职在编人员调出1人,相对应的财政拨款人员工资、保险及公用经费支出减少。二是2023年招商银行拨入乡镇专项扶贫彝绣培训资金,2024年无此笔项目资金,其他收入减少。
武定县妇女联合会2024年度支出合计2,140,366.17元。其中:基本支出1,203,722.25元,占总支出的56.24%;项目支出936,643.92元,占总支出的43.76%;上缴上级支出0.00元,无上缴上级支出;经营收入0.00元,无经营收入;附属单位上缴收入0.00元,无附属单位上缴收入。
与上年相比,支出合计增加25,548.45元,增长1.21%。其中:基本支出增加45,774.41元,增长3.95%;项目支出减少20,225.96元,下降2.11%;上缴上级支出0.00元,无上缴上级支出;经营收入0.00元,无经营收入;附属单位上缴收入0.00元,无附属单位上缴收入。基本支出增加主要原因是2024年财政追加绩效部分考核公用经费,公用经费增加。财政拨款项目支出减少主要原因是2023年我单位开展换届选举工作,相应的有会议费及培训费支出,2024年我单位无换届选举工作,项目支出减少。
2024年度用于保障武定县妇女联合会机构正常运转的日常支出1,203,722.25元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,096,855.71元,占基本支出的91.12%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费106,866.54元,占基本支出的8.88%。
2024年度用于保障武定县妇女联合会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出936,643.92元。其中:基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况是:
1.云南省妇女儿童发展基金会拨入为爱筑桥公益行动项目资金301,349.00元,主要用于武定县爱筑桥公益行动经费开支。
2.中华全国妇女联合会转入低收入妇女两癌救助金120,000.00元,主要用于武定县符合条件的妇女两癌筛查及救助。
3.中国共产党武定县委员会宣传部拨入民族刺绣技能大赛工作经费50,000.00元,主要用于武定县民族刺绣技能大赛相关筹备工作。
4.武定县开发投资有限公司拨入妇女儿童工作经费41,625.40元,主要用于武定县妇女儿童关爱救助经费开支。
5.楚雄州妇女联合会转入关爱行动计划助学项目经费18,000.00元,主要用于武定县妇女儿童助学行动。
6.武定县光彩事业促进会拨入三八妇女节活动经费13,559.00元,主要用于武定县三八妇女节活动经费举办。
7.武定县总工会拨入2024年彝绣大赛活动经费10,000.00元,主要用于弥补武定县民族刺绣技能大赛相关筹备工作不足经费部分。
8.招行拨入县乡妇女干部培训及彝绣培训资金298,054.00元,主要用于弥补武定县民族刺绣技能大赛相关筹备工作不足经费部分。
9.武定文化旅游投资公司拨入绣花活动经费18,060.00元,主要用于弥补武定县民族刺绣技能大赛相关筹备工作不足经费部分。
10.武财金〔2024〕27号结转2023年创业担保贷款资金65,996.52元,主要用于我单位创业担保贷款相关工作开支。
武定县妇女联合会2024年度一般公共预算财政拨款支出1,242,074.25元,占本年支出合计的58.03%。与上年相比减少138,570.00元,下降10.04%,完成年初预算的97.03%。主要原因是我单位2024年在职在编人员调出1人,相对应的财政拨款人员工资、保险及公用经费减少。
1.一般公共服务(类)支出851,678.66元,占一般公共预算财政拨款总支出的68.57%,完成年初预算的95.35%。主要用于单位在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、工伤保险等人员经费支出;办公费、手续费、电费、水费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务运行维护费、其他交通费、刺绣及妇女儿童救助专项等部门正常运转公用经费支出;造成预决算差异的主要原因是我单位2024年在职在编人员调出1人,相对应的财政拨款人员工资及公用经费减少。
2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业(类)支出217,506.64元,占一般公共预算财政拨款总支出的17.51%,完成年初预算的95.55%。主要用于行政单位离退休费110,290.80元,机关事业单位基本养老保险缴费支出96,446.4元,机关事业单位职业年金缴费支出4,252.96元,死亡抚恤支出6,516.48元;造成预决算差异的主要原因是我单位2024年在职在编人员调出1人,相对应的财政拨款人员社会保险经费开支减少。
9.卫生健康(类)支出69,337.95元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.58%,完成年初预算的92.80%。主要用于单位在职人员行政单位医疗36,670.99元、公务员医疗补助支出29,927.96元、其他行政事业单位医疗支出2,739.00元;造成预决算差异的主要原因是我单位2024年在职在编人员调出1人,相对应的财政拨款人员医疗保险经费开支减少。
10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水(类)支出24,452.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.97%,年初无此项预算。主要用于主要用于武定县民族刺绣技能大赛相关筹备工作。
13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障(类)支出79,099.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.37%,完成年初预算的93.60%。主要用于单位在职人员住房公积金支出;造成预决算差异的主要原因是我单位2024年在职在编人员调出1人,相对应的财政拨款人员住房公积金经费开支减少。
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为6,700.00元,决算为2,282.00元,完成年初预算的34.06%;支出决算较上年减少4,356.00元,下降65.62%。
因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务接待费支出年初预算为6,700.00元,决算为2,282.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%,完成年初预算的34.06%。
因公出国(境)费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务接待费支出决算较上年减少4,356.00元,下降65.62%;具体是国内接待费支出决算2,282.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少4,356.00元,下降65.62%;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元,上年无此项支出。
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为6,700.00元,支出决算为2,282.00元,完成年初预算的34.06%,支出决算较上年减少4,356.00元,下降65.62%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务接待费支出年初预算为6,700.00元,决算为2,282.00元,完成年初预算的34.06%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因一是我单位认真落实中央“八项”规定,开展厉行节约;二是大批量检查指导工作减少,接待费支出减少。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务接待费支出决算数较上年减少4,356.00元,下降65.62%,具体是国内接待费支出决算2,282.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少4,356.00元,下降65.62%;国(境)外接待费支出决算0.00元,上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是我单位认真落实中央“八项”规定,开展厉行节约;二是大批量检查指导工作减少,接待费支出减少。
3.安排国内公务接待3批次(其中:外事接待0批次),接待人次45人(其中:外事接待人次0人)。主要用于与单位相关业务往来的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
武定县妇女联合会2024年机关运行经费支出106,866.54元,比上年增加17,505.19元,增长19.59%,主要原因是2024年财政追加绩效部分考核公用经费,机关运行经费增加。单位机关运行经费主要用于办公费11,222.50元,水费52.09元,电费2,303.71元,邮电费10,635.90元,差旅费15,029.00元,公务接待费2,282.00元,委托业务费1,449.00元,工会经费10,642.34元,其他交通费用50,250.00元,其他商品和服务支出3,000.00元。
截至2024年末,武定县妇女联合会资产总额825,963.97元,其中,流动资产587,764.10元,固定资产238,199.87元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少298,480.74元,其中固定资产减少11,540.81元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。
2024年度,单位政府采购支出总额0.00元,其中:政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,其中:授予小微企业合同金额0.00元。
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
一、部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
三、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
四、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
五、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
六、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
七、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
十、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。